| |
|
Detalhes
| 16/03/2026 | 0000206/2026 | 0004192/2026 | 0004287/2026 | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO (02 PA) AO SERVIDOR, MOTORISTA MUNICIPAL, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 17/03/2026 PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. FASVI 133/2026. | AILTON MANOEL PEREIRA | ***.750.686-** | R$ 132,90 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 16/03/2026 | 0000208/2026 | 0004195/2026 | 0004301/2026 | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO (03 PA) AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 17/03/2026 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE E UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES. FASVI 135/2026. | MARCUS VINICIUS DE SENA SILVA | ***.381.596-** | R$ 199,36 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
|
Detalhes
| 16/03/2026 | 0000204/2026 | 0004124/2026 | 0004213/2026 | AJUDA A ACOMPANHANTE GARLÊNIA TIAGO DOS SANTOS, PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO TFD E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO / PERNOITE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE ELIZETE TIAGO DA ROCHA, RETORNO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA / RETINA NO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MINAS GERAIS. PORTARIA MS/GM 55/1999. | GARLENIA TIAGO DOS SANTOS | ***.137.576-** | R$ 960,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
|
Detalhes
| 16/03/2026 | 0000207/2026 | 0004194/2026 | 0004292/2026 | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO (02 PA) AO SERVIDOR MUNICIPAL, COORDENADOR I, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 17/03/2026 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LÍDERES DE VALOR - GESTÃO I. FASVI 129/2026. | TALLYS VINICIOS SILVA SILVEIRA | ***.789.626-** | R$ 181,21 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 16/03/2026 | 0000210/2026 | 0004200/2026 | 0004326/2026 | ADIANTAMENTO FINANCEIRO AO SERVIDOR, FISCAL SANITÁRIO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS E TRANSPORTE URBANO (TÁXI) PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 18/03 A 20/03/2026 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA VISA DIGITAL MUNICÍPIOS. PAGAMENTO DE DESPESA Nº 5506/2026. | JOAO PAULO COSTA RIBEIRO | ***.442.116-** | R$ 1.343,46 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
|
Detalhes
| 16/03/2026 | 0000205/2026 | 0004152/2026 | 0004260/2026 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO (04 DIN E 01 PA) AO SERVIDOR MUNICIPAL, GERENTE I, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM AO DISTRITO DE ANHEMBI /SP, NOS DIAS 25/03 A 29/03/2026 PARA PARTICIPAR DO EVENTO RH LEADERSHIP - STARTSE 2026. FASVI Nº 101/2026. | BRUNO WALLISSON MARTINS SANTOS | ***.814.506-** | R$ 2.500,87 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 16/03/2026 | 0000209/2026 | 0004196/2026 | 0004311/2026 | PAGAMENTO REFERENTE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO (03 PA) A SERVIDORA MUNICIPAL, GERENTE DE DIVISÃO, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 17/03/2026 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE E UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES. FASVI 134/2026. | WARTINEE DIAS MIRANDA LACERDA | ***.514.876-** | R$ 271,82 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
|
Detalhes
| 13/03/2026 | 0000005/2025 | 0003693/2026 | 0004285/2026 | AQUISICAO DE LANCHE PARA O SEMINARIO DO PEQUI, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA GRANDE, NO DIA 06/03/2026, VISANDO ATENDER AOS PARTICIPANTES DO EVENTO. | PADARIA E CONFEITARIA SALES LTDA | 00.544.785/0001-63 | R$ 88,81 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 13/03/2026 | 0000005/2025 | 0003679/2026 | 0004283/2026 | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER EM EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA DA MULHER | PADARIA E CONFEITARIA SALES LTDA | 00.544.785/0001-63 | R$ 314,40 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
|
Detalhes
| 13/03/2026 | 0000081/2025 | 0002567/2026 | 0004266/2026 | AQUISICAO DE LANCHE DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA TRILHA DO PEQUI, VISANDO GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA, BEM-ESTAR E MELHOR DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO. | EMPORIO VERDE DISTRIBUIDORA LTDA | 42.096.564/0001-10 | R$ 712,64 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |