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Detalhes
| 11/04/2025 | 0005483/2025 | 0005483/2025 | 0005871/2025 | 0003793/2025 | ADIANTAMENTO FINANCEIRO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21/04 A 25/04/2025 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS 360 - GESTÃO, IMPACTO E CIDADANIA. CI 05/25. | THIARA MARCIA MENDES | ***.840.616-** | R$ 746,60 | R$ 746,60 | R$ 746,60 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000336/2023 | 0002443/2025 | 0004279/2025 | 0003587/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | JOELFLOR PEREIRA DA ROCHA LTDA | 17.683.269/0001-12 | R$ 1.413,26 | R$ 1.413,26 | R$ 1.396,30 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/04/2025 | 0005361/2025 | 0005361/2025 | 0005792/2025 | 0003584/2025 | ADIANTAMENTO FINANCEIRO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DOS ATLETAS DAVI LUCAS E LUCCA ALVES A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAREM DE AVALIAÇÃO NA CATEGORIA DE BASE DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE NO DIA 09/04/2024, LEI 1064/2009 QUE INSTITUI E REGULAMENTA O REGIME DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO NO PODER EXECUTIVO. MEMORANDO Nº 3035/2025. | ALMAQUIO ARIFA SILVA | ***.445.796-** | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/04/2025 | 0005338/2025 | 0005338/2025 | 0005703/2025 | 0003579/2025 | ADIANTAMENTO FINANCEIRO AO SERVIDOR MUNICIPAL, COORDENADOR II, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) E TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESTRUTURAÇÃO E ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, NOS DIAS 10/04 E 11/04/2025. MEMORANDO 3021/2025. | GILBERTT FELIPE BRAGA LIMA | ***.035.006-** | R$ 702,34 | R$ 702,34 | R$ 702,34 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/04/2025 | 0005331/2025 | 0005331/2025 | 0005678/2025 | 0003580/2025 | ADIANTAMENTO FINANCEIRO AO SERVIDOR MUNICIPAL, CONTROLADOR GERAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) E TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESTRUTURAÇÃO E ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, NOS DIAS 10/04 E 11/04/2025. MEMORANDO 3016/2025. | JOSE DOS SANTOS CARDOSO | ***.176.556-** | R$ 802,34 | R$ 802,34 | R$ 802,34 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/04/2025 | 0005337/2025 | 0005337/2025 | 0005702/2025 | 0003578/2025 | ADIANTAMENTO FINANCEIRO AO SERVIDOR MUNICIPAL, GERENTE III, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) E TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCEMG - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | ARLEN ACACIO MENDES SANTOS | ***.408.396-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000159/2024 | 0003943/2025 | 0004588/2025 | 0003762/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVICOS DO GABINETE. | TORRA TORRA LTDA | 03.238.183/0001-76 | R$ 50,80 | R$ 50,80 | R$ 50,80 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000206/2023 | 0011249/2024 | 0004411/2025 | 0003760/2025 | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMA DO IMOVEL DA SRA MARIA DE LOURDES, NA RUA TURMALINA CONFORME SOLICITAÇAO DA DEFESA CIVIL.
| SEVEN LOGISTICA E EVENTOS LTDA | 11.356.933/0001-32 | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0004113/2025 | 0004113/2025 | 0004385/2025 | 0003758/2025 | PAGAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO (02 PA) AO SERVIDOR MUNICIPAL, GERENTE III, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 25/03/2025 PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS VENCEDORAS DO PREGÃO 47/2024 - ESTRUTURA DA FESTA DE MAIO 2025. FASVI 117/2025. | OSIEL EVANGELISTA DE SOUSA | ***.819.846-** | R$ 173,25 | R$ 173,25 | R$ 173,25 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/04/2025 | 0000175/2024 | 0002406/2025 | 0004555/2025 | 0003757/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE IMOVEL DA SENHORA MARIA DE LOUDES NA RUA TURMALINA. | CONSTRU-G MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | 11.479.674/0001-37 | R$ 372,81 | R$ 372,81 | R$ 372,81 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |